Faktúra DFB0520/23

Faktúra doručená: 10.7.2023
Číslo zmluvy: 2018/S21984

Dodávateľ
ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
IČO: 46754768
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zber a odvoz odpadu jún 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,60 EUR