Faktúra DFB0442/23

Faktúra doručená: 12.6.2023
Číslo zmluvy: 26/1004/2044

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 05/23
stočné 5/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 820,60 EUR