Faktúra DFB0166/23

Faktúra doručená: 7.3.2023
Číslo zmluvy: 26/1004/2044

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 02/2023
stočné 02/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 009,25 EUR