Faktúra DFB0170/23

Faktúra doručená: 8.3.2023

Dodávateľ
Slovak Telecom, a.s.
Prim.oblasť Trenčín
91101 Trenčín
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telefóny- pevné 2/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,82 EUR