Faktúra DFB0063/23

Faktúra doručená: 1.2.2023
Číslo zmluvy: S/2023/158-9

Dodávateľ
LAMRON s.r.o.
J. Goliána 8923/37
036 01 Martin
IČO: 51636077
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 202,56 EUR