Faktúra DFB0040/23

Faktúra doručená: 31.1.2023
Číslo objednávky: 7/23

Dodávateľ
KINEKUS s.r.o.
Soblahovská 316
91101 Trenčín
IČO: 36011037
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,96 EUR