Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0010/13 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 28.1.2013 146,94 EUR s DPH
DFB0006/13 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 25.1.2013 21,00 EUR s DPH
DFB0007/13 PYROSERVIS a.s. O.Z. 25.1.2013 351,29 EUR s DPH
DFB0005/13 Mário Mikulášik 25.1.2013 30,00 EUR s DPH
DFB0002/13 Milsy a.s. 2.1.2013 488,56 EUR s DPH
DFB0003/13 MAGNA E.A. 22.1.2013 2 746,31 EUR s DPH
DFB0004/13 CWS Slovensko s.r.o. 22.1.2013 230,16 EUR s DPH
DFB0766/12 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 31.12.2012 2 403,13 EUR s DPH
DFB0767/12 MAGNA E.A. 31.12.2012 1 633,91 EUR s DPH
DFB0001/13 AJFA+AVIS s.r.o 2.1.2013 49,50 EUR s DPH
DFB0762/12 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 31.12.2012 238,58 EUR s DPH
DFB0763/12 Marius Pedersen a.s., 31.12.2012 139,20 EUR s DPH
DFB0764/12 Služby pre bývanie s.r.o. 31.12.2012 1 249,32 EUR s DPH
DFB0765/12 Slovak Telecom a.s. 31.12.2012 238,42 EUR s DPH
DFB0759/12 I.M.D.K. Pekáreň 31.12.2012 622,30 EUR s DPH
DFB0760/12 Orange Slovensko a.s. 31.12.2012 35,44 EUR s DPH
DFB0761/12 Schindler vytahy 31.12.2012 126,56 EUR s DPH
DFB0757/12 Milsy a.s. 31.12.2012 537,84 EUR s DPH
DFB0758/12 Tradičná pekáreň s.r.o. 31.12.2012 442,75 EUR s DPH
DFB0755/12 Martin Ďurikovič 31.12.2012 148,87 EUR s DPH